PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.311


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.207
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 708,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.009  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 708,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.01.059
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 79,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.010  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 79,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.08.005
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 1.498,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.178  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.498,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.29.327
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.034,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.034,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.28.303
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 1.034,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.031  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.034,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.30.274
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.114,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.057  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.114,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.234
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 23,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.027  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.28.284
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 173,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.022  |  Data: 17/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 173,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P07.31.300
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 738,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.010  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 738,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.30.321
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 888,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.030  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 888,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.283
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 738,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.042  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 738,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.31.262
Data: 31/10/2024  |  Valor: R$ 588,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.054  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 588,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7