Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.223
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 385,19
Liquidações
P01.31.224
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 4.102,32
Liquidações
P02.29.310
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 4.056,09
Liquidações
P02.29.311
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 385,19
Liquidações
P03.28.130
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 4.102,32
Liquidações
P03.28.228
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 385,19
Liquidações
P04.30.251
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 4.102,32
Liquidações
P04.30.252
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P05.31.199
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 4.121,60
Liquidações
P05.31.200
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P06.28.255
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 4.121,60
Liquidações
P06.28.256
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P07.29.015
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 21,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.037 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 21,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.022
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 301,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.051 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 301,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.049
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 279,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.068 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 279,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.050
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 19,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.070 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 19,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.188
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P07.31.197
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 4.121,60
Liquidações
P08.30.293
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 404,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014 | Data:
20/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 404,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.294
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 4.121,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.022 | Data:
20/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.121,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.297
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 404,44
Liquidações
P09.30.298
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 4.121,60
Liquidações
P10.31.224
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 5.070,18