Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA
DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.31.225
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P01.31.226
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P02.29.312
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P02.29.313
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P03.28.131
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P03.28.132
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P04.30.253
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P04.30.254
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P05.31.201
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P05.31.202
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P06.28.258
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P06.28.259
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P07.29.016
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 23,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.039 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 23,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.024
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 25,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.055 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 25,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.055
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 23,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.080 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 23,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.29.056
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 22,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.082 | Data:
30/07/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 22,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P07.31.189
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P07.31.193
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P08.30.298
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 462,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.030 | Data:
20/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 462,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.299
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 408,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.032 | Data:
20/09/2024
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 408,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.299
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 462,24
Liquidações
P09.30.300
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 408,46
Liquidações
P10.31.227
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 551,66
Liquidações
P10.31.229
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 5.621,87