Emitida:
04/01/2024
Valor:
R$ 14.954,84
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMERCIAL SOARES NS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P01.04.009
Data:
04/01/2024
|
Valor: R$ 14.954,84
Notas Fiscais:
Numero: 3723 |
Data:
27/12/2023
| Valor: R$ 14.954,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.012 | Data:
15/10/2024
| Credor: COMERCIAL SOARES NS LTDA
| Valor: R$ 14.954,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8