PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.036


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.165
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 855,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.082  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 855,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.166
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 5.536,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.083  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.536,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.169
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.087  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P04.30.171
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.089  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P05.31.168
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.056  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P05.31.169
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.036  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P05.31.171
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 5.536,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.039  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.536,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P05.31.173
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 18.977,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.042  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 18.977,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P05.31.175
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.044  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.504,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P06.28.235
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 1.504,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.075  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.504,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P06.28.237
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.768,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.077  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.768,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P06.28.239
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 2.244,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.086  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.244,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437