Emitida:
19/04/2024
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO
NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE,
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
15/04/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Liquidações
P06.10.019
Data:
10/06/2024
|
Valor: R$ 3.049,35
Notas Fiscais:
Numero: 81 |
Data:
10/06/2024
| Valor: R$ 3.049,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.005 | Data:
17/07/2024
| Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
| Valor: R$ 3.049,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4