PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.009


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Nota de empenho
Emitida:
16/05/2024
Valor:
R$ 4.438,73
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1608202301SRPE
Data:
16/08/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
282241SMS
Data:
28/02/2024
Valor:
R$ 90.002,21
Liquidações
P06.07.003
Data: 07/06/2024  |  Valor: R$ 4.337,63
Notas Fiscais:
Numero: 7308  |  Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 4.337,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.001  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA  |  Valor: R$ 4.337,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X