PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.009


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 3.275,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - BLOCO DA ATENCAO BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS001
Data:
02/04/2024
Valor:
R$ 302.947,78
Liquidações
P05.17.017
Data: 17/05/2024  |  Valor: R$ 276,35
Notas Fiscais:
Numero: 21031  |  Data: 17/05/2024  |  Valor: R$ 276,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.053  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 276,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.05.052
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 794,77
Notas Fiscais:
Numero: 21110  |  Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 794,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.044  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 794,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.19.014
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 1.277,25
Notas Fiscais:
Numero: 21178  |  Data: 18/06/2024  |  Valor: R$ 1.277,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.015  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 1.277,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X