Emitida:
17/06/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ATRIBUIÇÕES DO ADVOGADO NA EQUIPE DO CREAS E CENTRO POP`S, CONFORME PORTARIA 1706/2024-
02 GOV.
Liquidações
P06.17.004
Data:
17/06/2024
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.015 | Data:
25/06/2024
| Credor: MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X