PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.25.001


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Nota de empenho
Emitida:
25/06/2024
Valor:
R$ 239.902,76
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação
Número:
2903202101-CP
Data:
29/03/2021
Modalidade:
Concorrência Pública
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Número:
2021092101002
Data:
20/09/2023
Valor:
R$ 2.878.833,12
Liquidações
P07.25.002
Data: 25/07/2024  |  Valor: R$ 8.640,32
Notas Fiscais:
Numero: 1795  |  Data: 25/07/2024  |  Valor: R$ 8.640,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.013  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 8.640,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.28.003
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 219.837,85
Notas Fiscais:
Numero: 1836  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 219.837,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.007  |  Data: 30/08/2024  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 219.837,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.26.004
Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 11.424,59
Notas Fiscais:
Numero: 1871  |  Data: 25/09/2024  |  Valor: R$ 11.424,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.037  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI  |  Valor: R$ 11.424,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3