Emitida:
03/06/2024
Valor:
R$ 4.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS/TARIFAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P06.11.020
Data:
11/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.036 | Data:
11/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P06.20.019
Data:
20/06/2024
|
Valor: R$ 251,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.045 | Data:
20/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 251,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.04.010
Data:
04/07/2024
|
Valor: R$ 257,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.079 | Data:
04/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 257,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.18.017
Data:
18/07/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.019 | Data:
18/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P07.31.056
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 165,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.024 | Data:
31/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 165,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.058
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 233,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.026 | Data:
31/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 233,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.05.020
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 240,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.073 | Data:
05/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 240,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P08.13.017
Data:
13/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.018 | Data:
13/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673
Liquidações
P08.20.005
Data:
20/08/2024
|
Valor: R$ 24,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.025 | Data:
20/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P08.30.071
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 132,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.052 | Data:
30/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 132,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.30.072
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 168,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.053 | Data:
30/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 168,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.17.016
Data:
17/09/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.011 | Data:
17/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P09.19.010
Data:
19/09/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.062 | Data:
19/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P09.30.099
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 240,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.072 | Data:
30/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 240,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P09.30.100
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 192,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.073 | Data:
30/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 192,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.102
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 156,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.075 | Data:
30/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 156,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.01.050
Data:
01/10/2024
|
Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.039 | Data:
01/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 240,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P10.02.045
Data:
02/10/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.050 | Data:
02/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 173673
Liquidações
P10.21.013
Data:
21/10/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.005 | Data:
21/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.015 | Data:
22/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P10.30.061
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 132,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.041 | Data:
30/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 132,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.011
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.024 | Data:
31/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL
| Valor: R$ 204,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8