PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.035


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.032
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 13.573,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.004  |  Data: 23/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 13.573,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.05.007
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 569,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.009  |  Data: 06/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 569,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.01.032
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 94,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.005  |  Data: 28/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 94,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P10.01.033
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 75,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.006  |  Data: 28/10/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 75,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P10.01.049
Data: 01/10/2024  |  Valor: R$ 78,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.028  |  Data: 04/11/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 78,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.29.004
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 75,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.007  |  Data: 19/11/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 75,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4