Emitida:
06/06/2024
Valor:
R$ 13.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF- BLOCO DA ATENCAO BASICA), DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Contrato
Data:
06/06/2024
Valor:
R$ 473.625,00
Liquidações
P07.02.027
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 804,14
Notas Fiscais:
Numero: 21248 |
Data:
02/07/2024
| Valor: R$ 804,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.012 | Data:
07/08/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 804,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.18.008
Data:
18/07/2024
|
Valor: R$ 1.292,45
Notas Fiscais:
Numero: 21322 |
Data:
18/07/2024
| Valor: R$ 1.292,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.017 | Data:
20/08/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 1.292,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.02.026
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 720,50
Notas Fiscais:
Numero: 21390 |
Data:
02/08/2024
| Valor: R$ 720,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.010 | Data:
20/08/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 720,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.19.007
Data:
19/08/2024
|
Valor: R$ 786,00
Notas Fiscais:
Numero: 21451 |
Data:
19/08/2024
| Valor: R$ 786,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.007 | Data:
29/08/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 786,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X