Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 72.393,42
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO
E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Liquidações
P07.25.006
Data:
25/07/2024
|
Valor: R$ 5.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 2108 |
Data:
24/07/2024
| Valor: R$ 5.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.014 | Data:
25/07/2024
| Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
| Valor: R$ 5.040,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.25.007
Data:
25/07/2024
|
Valor: R$ 67.353,42
Notas Fiscais:
Numero: 2107 |
Data:
24/07/2024
| Valor: R$ 67.353,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.015 | Data:
25/07/2024
| Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
| Valor: R$ 67.353,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X