Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 49.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO
NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME
PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
05/06/2024
Valor:
R$ 49.500,00
Liquidações
P08.07.016
Data:
07/08/2024
|
Valor: R$ 13.163,41
Notas Fiscais:
Numero: 105 |
Data:
06/08/2024
| Valor: R$ 13.163,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.005 | Data:
05/09/2024
| Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
| Valor: R$ 13.163,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.001
Data:
06/09/2024
|
Valor: R$ 8.804,07
Notas Fiscais:
Numero: 116 |
Data:
05/09/2024
| Valor: R$ 8.804,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.002 | Data:
26/09/2024
| Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
| Valor: R$ 8.804,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.11.002
Data:
11/10/2024
|
Valor: R$ 13.055,88
Notas Fiscais:
Numero: 127 |
Data:
11/10/2024
| Valor: R$ 13.055,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.004 | Data:
23/10/2024
| Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
| Valor: R$ 13.055,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8