Emitida:
19/08/2024
Valor:
R$ 17.265,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10 E ALCOOL) DESTINADO A
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO,
LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Contrato
Data:
19/08/2024
Valor:
R$ 130.192,68
Liquidações
P09.03.022
Data:
03/09/2024
|
Valor: R$ 1.023,35
Notas Fiscais:
Numero: 21533 |
Data:
03/09/2024
| Valor: R$ 1.023,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.021 | Data:
06/11/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 1.023,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.17.013
Data:
17/09/2024
|
Valor: R$ 528,80
Notas Fiscais:
Numero: 21602 |
Data:
17/09/2024
| Valor: R$ 528,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.020 | Data:
06/11/2024
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 528,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.02.028
Data:
02/10/2024
|
Valor: R$ 1.112,89
Notas Fiscais:
Numero: 21677 |
Data:
02/10/2024
| Valor: R$ 1.112,89
Liquidações
P10.17.017
Data:
17/10/2024
|
Valor: R$ 427,25
Notas Fiscais:
Numero: 21748 |
Data:
17/10/2024
| Valor: R$ 427,25
Liquidações
P11.05.036
Data:
05/11/2024
|
Valor: R$ 834,31
Notas Fiscais:
Numero: 21815 |
Data:
04/11/2024
| Valor: R$ 834,31