Emitida:
28/10/2024
Valor:
R$ 4.232,13
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE DESTINADO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO E
CONTRATO.
Licitação
Data:
16/08/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
02/07/2024
Valor:
R$ 90.290,24
Liquidações
P10.31.006
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 4.232,13
Notas Fiscais:
Numero: 8055 |
Data:
30/10/2024
| Valor: R$ 4.232,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.036 | Data:
06/11/2024
| Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA
| Valor: R$ 4.232,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14897-0