Emitida:
01/10/2024
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P10.01.058
Data:
01/10/2024
|
Valor: R$ 4.070,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.011 | Data:
18/11/2024
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 4.070,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8