Emitida:
15/01/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 8.640,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude 
                                                            
                            
                                Credor:
                                THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS  COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA (SAY 5H440) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202501150001.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P02.03.005
                                                            Data:
                                                                                                                            03/02/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 8.640,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 5244  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    03/02/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 8.640,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P02.28.011  |  Data:
                                                                                                                        28/02/2025
                                                                                                                         |  Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                                                             |  Valor: R$ 8.640,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        14.361-8