Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.22.012
Data:
22/01/2025
|
Valor: R$ 39.536,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.030 | Data:
22/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 39.536,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.258
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 63.228,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.114 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 63.228,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.259
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.184,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.115 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.184,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.260
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 4.326,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.116 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.326,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.261
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 3.273,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.117 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.273,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.262
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.958,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.118 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.958,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.263
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.720,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.119 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.720,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.264
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 123.615,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.120 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 123.615,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.265
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.556,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.121 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.556,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.266
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 14.485,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.123 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 14.485,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.267
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.125,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.124 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.125,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.210
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 64.594,80
Liquidações
P02.28.211
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 6.902,50
Liquidações
P02.28.212
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 4.326,30
Liquidações
P02.28.213
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 7.720,21
Liquidações
P02.28.215
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 3.068,00
Liquidações
P02.28.216
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 123.257,57
Liquidações
P02.28.217
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 14.485,60
Liquidações
P02.28.218
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 2.125,20
Liquidações
P02.28.220
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 9.017,83
Liquidações
P02.28.221
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 4.190,79