PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.252


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.012
Data: 22/01/2025  |  Valor: R$ 39.536,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.030  |  Data: 22/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 39.536,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.258
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 63.228,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.114  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 63.228,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.259
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 7.184,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.115  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.184,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.260
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 4.326,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.116  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.326,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.261
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 3.273,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.117  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 3.273,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.262
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 7.958,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.118  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.958,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.263
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 7.720,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.119  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 7.720,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.264
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 123.615,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.120  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 123.615,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.265
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 2.556,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.121  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.556,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.266
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 14.485,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.123  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.485,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.267
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 2.125,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.124  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.125,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.210
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 64.594,80
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.211
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 6.902,50
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.212
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 4.326,30
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.213
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 7.720,21
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.215
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 3.068,00
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.216
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 123.257,57
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.217
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 14.485,60
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P02.28.218
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 2.125,20
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.220
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 9.017,83
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.221
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 4.190,79
Notas Fiscais:
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