Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 65.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.268
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.125 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 1.265,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.214
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 1.518,00
Liquidações
P02.28.219
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 2.700,00