Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.22.013
Data:
22/01/2025
|
Valor: R$ 48.008,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.031 | Data:
22/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 48.008,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.269
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.128 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.270
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 75.038,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.129 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 75.038,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.271
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 16.755,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.130 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 16.755,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.272
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.049,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.131 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 2.049,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.276
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 18.804,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.138 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 18.804,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.277
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 78.663,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.140 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 78.663,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.278
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 34.877,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.142 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 34.877,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.281
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 1.695,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.145 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 1.695,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.282
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 6.351,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.148 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 6.351,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.224
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 16.231,70
Liquidações
P02.28.225
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 2.250,00
Liquidações
P02.28.226
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 74.988,30
Liquidações
P02.28.227
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 16.123,31
Liquidações
P02.28.231
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 7.678,92
Liquidações
P02.28.233
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 1.694,47
Liquidações
P02.28.235
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 42.871,24
Liquidações
P02.28.237
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 19.695,14
Liquidações
P02.28.238
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 78.264,90