Emitida:
02/01/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 200.000,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Obrigacoes Patronais
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    CONTRIBUICAO PATRONAL
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
                            
                            
                                Especificação:
                                Estimativa
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                     REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA  DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P01.31.176
                                                            Data:
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 17.209,75
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                             
                                             
                                           
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P02.28.293
                                                            Data:
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 17.003,92
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                             
                                             
                                           
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P03.31.276
                                                            Data:
                                                                                                                            31/03/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 16.537,86
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                             
                                             
                                           
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.30.264
                                                            Data:
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 16.033,51
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                             
                                             
                                           
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.30.283
                                                            Data:
                                                                                                                            30/05/2025
                                                              | 
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                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P09.17.025  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
                                                             |  Valor: R$ 15.549,73
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                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P11.03.079  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
                                                             |  Valor: R$ 15.975,53
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P11.03.041
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 435,18
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P11.03.080  |  Data:
                                                                                                                        03/11/2025
                                                                                                                         |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
                                                             |  Valor: R$ 435,18
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X