Emitida:
02/01/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 17.265,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ASSISTENCIA COMUNITARIA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -  FNAS
                                                            
                            
                                Credor:
                                MILFONT E MILFONT LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Estimativa
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE 
VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME 
PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                05/12/2023
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Pregão
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Menor Preço
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        20/12/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 190.385,72
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.17.027
                                                            Data:
                                                                                                                            17/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 373,56
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22542  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    16/09/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 373,56
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P09.25.005  |  Data:
                                                                                                                        25/09/2025
                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
                                                             |  Valor: R$ 373,56
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:    4.380-X CONTA:        18.364-4
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.01.047
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 663,32
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22565  | 
                                                                    Data:
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                                                                                                                                 |  Valor: R$ 663,32
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.21.019  |  Data:
                                                                                                                        21/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
                                                             |  Valor: R$ 663,32
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:    4.380-X CONTA:        18.364-4
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.16.009
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                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.060,50
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22595  | 
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                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.060,50
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.28.015  |  Data:
                                                                                                                        28/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
                                                             |  Valor: R$ 1.060,50
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