Emitida:
20/01/2025
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANA CRISTINA FERREIRA GORGONIO CRUZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA EMPREENDER VIAGEM DA COORDENADORA DE SERVIÇO A
CIDADE DE FORTALEZA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.
Liquidações
P01.20.036
Data:
20/01/2025
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.036 | Data:
20/01/2025
| Credor: ANA CRISTINA FERREIRA GORGONIO CRUZ
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8