Emitida:
19/02/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 6.747,32
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                P P MOREIRA ALENCAR - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO  MUNICIPIO  DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 
20251902500.
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P02.21.001
                                                            Data:
                                                                                                                            21/02/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 6.747,32
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1498  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    20/02/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 6.747,32
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P03.13.011  |  Data:
                                                                                                                        13/03/2025
                                                                                                                         |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME
                                                             |  Valor: R$ 6.747,32
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8