Emitida:
11/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 1.500,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                YPSILON RODRIGUES FELIX
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER AO EVENTO "TEXTEIS DO 
BRASIL" EM PARCERIA COM ARTESOL, EM SÃO PAULO-SP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, 
CONFORME PORTARIA Nº 1103005/2025 GOV.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P03.11.005
                                                            Data:
                                                                                                                            11/03/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.500,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P03.11.028  |  Data:
                                                                                                                        11/03/2025
                                                                                                                         |  Credor: YPSILON RODRIGUES FELIX
                                                             |  Valor: R$ 1.500,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8