Emitida:
20/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 214,58
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO DE RECEITA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                E JOTA COMERCE LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                21/12/2023
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Não se aplica
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        27/01/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 4.628,28
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.30.059
                                                            Data:
                                                                                                                            30/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 214,58
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 719  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    25/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 214,58
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.13.010  |  Data:
                                                                                                                        13/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: E JOTA COMERCE LTDA
                                                             |  Valor: R$ 214,58
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8