Emitida:
21/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 1.128,50
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                MARCIA TALITA DE MORAIS PEREIRA - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE SEGURANÇA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) 
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO 
CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 20250321500.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.15.004
                                                            Data:
                                                                                                                            15/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.125,50
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 78  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    05/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.125,50
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.15.085  |  Data:
                                                                                                                        15/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: MARCIA TALITA DE MORAIS PEREIRA - ME
                                                             |  Valor: R$ 1.125,50
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:          3519-X