Emitida:
08/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 6.219,83
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude 
                                                            
                            
                                Credor:
                                LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS  COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE  
DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (SECRETARIA)
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        02/04/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 16.099,99
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.19.013
                                                            Data:
                                                                                                                            19/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 6.219,83
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 882  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    05/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 6.219,83
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P07.25.006  |  Data:
                                                                                                                        25/07/2025
                                                                                                                         |  Credor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
                                                             |  Valor: R$ 6.219,83
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        14.361-8