Emitida:
27/03/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 2.200,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                THAIS ALVES GONCALVES
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANICURE, CABELEIREIRO E FORNECIMENTO DE LANCHES, QUANDO NA REALIZAÇÃO 
DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO AUTISMO.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.11.001
                                                            Data:
                                                                                                                            11/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 2.200,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 607  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    11/04/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 2.200,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.07.023  |  Data:
                                                                                                                        07/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: THAIS ALVES GONCALVES
                                                             |  Valor: R$ 2.200,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X