Emitida:
15/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 500,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                MARIA ELIANE CIDADE WERTON
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA DO 
COEGEMAS-CE, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, 
CONFORME PORTARIA Nº 1504001/2025  GOV. 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.15.007
                                                            Data:
                                                                                                                            15/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 500,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.15.086  |  Data:
                                                                                                                        15/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: MARIA ELIANE CIDADE WERTON
                                                             |  Valor: R$ 500,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X