Emitida:
23/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 100,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude 
                                                            
                            
                                Credor:
                                DANIELY FELIX DE SOUSA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANIFICAÇÃO 
DAS REDES DE ATENÇÃO DO POLO CARIRI - 2º OFICINA TUTORIAL DA UNIDADE FORMATIVA DO EIXO APS, QUE SERÁ REALIZADO NA 
CIDADE DE FARIAS BRITO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 2304001/2025 
GOV.
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.23.016
                                                            Data:
                                                                                                                            23/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 100,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.29.021  |  Data:
                                                                                                                        29/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA
                                                             |  Valor: R$ 100,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        14.361-8