Emitida:
04/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 15.201,34
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR MASSEY 
FERGUSON , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        20/01/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 154.252,20
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.07.018
                                                            Data:
                                                                                                                            07/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 15.201,34
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 5361  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    07/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 15.201,34
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P05.14.006  |  Data:
                                                                                                                        14/05/2025
                                                                                                                         |  Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                                                             |  Valor: R$ 15.201,34
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8