Emitida:
06/05/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 12.796,36
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ASSISTENCIA COMUNITARIA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    GENEROS ALIMENTACAO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -  FNAS
                                                            
                            
                                Credor:
                                D SHEILA N DOS SANTOS
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        16/04/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 410.543,45
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.22.005
                                                            Data:
                                                                                                                            22/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 12.796,36
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 534  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    20/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 12.796,36
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.03.017  |  Data:
                                                                                                                        03/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: D SHEILA N DOS SANTOS
                                                             |  Valor: R$ 12.796,36
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:    4.380-X CONTA:        18.364-4