Emitida:
03/04/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 719.972,07
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Indenizacoes e Restituicoes
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    INDENIZACOES E RESTITUICOES
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                MINISTERIO DO TURISMO
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO CONVENIO N. 872165/2018, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA E CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P04.04.008
                                                            Data:
                                                                                                                            04/04/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 719.972,07
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P04.04.025  |  Data:
                                                                                                                        04/04/2025
                                                                                                                         |  Credor: MINISTERIO DO TURISMO
                                                             |  Valor: R$ 719.972,07
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA:       0684 CONTA:         6472353