Emitida:
13/05/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 11.850,32
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                P P MOREIRA ALENCAR - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SANAR AS NECESSIDADES APRESENTADAS PELA 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ROMARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P06.06.002
                                                            Data:
                                                                                                                            06/06/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 11.850,32
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1532  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    15/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 11.850,32
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.10.031  |  Data:
                                                                                                                        10/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME
                                                             |  Valor: R$ 11.850,32
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3