Emitida:
23/05/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 11.214,70
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL DE EXPEDIENTE
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
                                                            
                            
                                Credor:
                                P P MOREIRA ALENCAR - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO  MUNICIPIO  DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 
202505230150.
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.30.078
                                                            Data:
                                                                                                                            30/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 11.214,70
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1539  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    30/05/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 11.214,70
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.09.089  |  Data:
                                                                                                                        09/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME
                                                             |  Valor: R$ 11.214,70
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:         1.078-2