Emitida:
26/05/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 600,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                MARISTELA HERMOGENES LANDIM SAMPAIO
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER À SECRETARIA DAS 
MULHERES DO CEARÁ, PARA A FORMAÇÃO VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS DAS CONSELHEIRAS 
MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS MULHERES, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO 
CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA N° 2605002/2025 GOV.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P05.26.025
                                                            Data:
                                                                                                                            26/05/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 600,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.02.025  |  Data:
                                                                                                                        02/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: MARISTELA HERMOGENES LANDIM SAMPAIO
                                                             |  Valor: R$ 600,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8