Emitida:
15/05/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 10.155,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                MILFONT E MILFONT LTDA
                            
                            
                                Especificação:
                                Estimativa
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                    Licitação
                                        
                                                                                            
                                                    
                                                    
                                                        Data:
                                                                                                                05/12/2023
                                                                                                            
                                                    
                                                        Modalidade:
                                                        Pregão
                                                    
                                                    
                                                        Tipo:
                                                        Menor Preço
                                                    
                                                 
                                                
                                                    
                                                        Objeto:
                                                                                                                    REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
                                                                                                            
                                                 
                                                                                     
                                     
                                 
                             
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        28/02/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 139.558,05
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P06.03.017
                                                            Data:
                                                                                                                            03/06/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.587,36
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22354  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    03/06/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.587,36
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.23.023  |  Data:
                                                                                                                        23/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
                                                             |  Valor: R$ 1.587,36
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P06.18.020
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                                                              | 
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                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22381  | 
                                                                    Data:
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                                                                                                                                 |  Valor: R$ 4.670,97
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P07.08.015  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
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                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P07.02.025
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                                                              | 
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                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 22404  | 
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                                                                                                                                 |  Valor: R$ 3.896,60
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.06.004  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
                                                             |  Valor: R$ 3.896,60
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:       105.503-8