Emitida:
17/06/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 6.720,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    VIGILACIA SANITARIA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude 
                                                            
                            
                                Credor:
                                ATAILDO PEREIRA NERE-ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DE COMBATE A ARBOVIROSES PARA USO EM SERVIÇO DOS AGENTES DE 
ENDEMIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME 
ORDEM DE COMPRA Nº 202506170150.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P06.23.002
                                                            Data:
                                                                                                                            23/06/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 6.720,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 288  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    23/06/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 6.720,00
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P06.23.002  |  Data:
                                                                                                                        23/06/2025
                                                                                                                         |  Credor: ATAILDO PEREIRA NERE-ME
                                                             |  Valor: R$ 6.720,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        14.361-8