Emitida:
03/07/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 430,56
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    GENEROS ALIMENTACAO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
                                                            
                            
                                Credor:
                                ANA NEIDE DE LIMA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 
E CONTRATO. 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        12/05/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 417.380,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P07.11.011
                                                            Data:
                                                                                                                            11/07/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 430,56
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1572900  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    10/07/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 430,56
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.07.040  |  Data:
                                                                                                                        07/08/2025
                                                                                                                         |  Credor: ANA NEIDE DE LIMA
                                                             |  Valor: R$ 430,56
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:         13924-6