Emitida:
05/06/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 14.348,67
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
                                                            
                            
                                Credor:
                                THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS 
OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ÔNIBUS VOLKS 15190, 
PLACA OSV-3935)
 
 
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        26/12/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 110.635,55
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P08.18.025
                                                            Data:
                                                                                                                            18/08/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 14.348,67
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 5652  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    15/08/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 14.348,67
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.28.008  |  Data:
                                                                                                                        28/08/2025
                                                                                                                         |  Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                                                             |  Valor: R$ 14.348,67
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.412-3