Emitida:
01/07/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 5.000,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ADMINISTRACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Contratacao por Tempo Determinado
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
                            
                            
                                Especificação:
                                Estimativa
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                     REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P07.31.150
                                                            Data:
                                                                                                                            31/07/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 524,80
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P08.08.102  |  Data:
                                                                                                                        08/08/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
                                                             |  Valor: R$ 524,80
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P08.29.198
                                                            Data:
                                                                                                                            29/08/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.518,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P09.10.168  |  Data:
                                                                                                                        10/09/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
                                                             |  Valor: R$ 1.518,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.30.307
                                                            Data:
                                                                                                                            30/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.518,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.10.055  |  Data:
                                                                                                                        10/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
                                                             |  Valor: R$ 1.518,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:      4380X CONTA:       105.495-3