Emitida:
01/08/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 6.622,68
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ASSISTENCIA COMUNITARIA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Bloco da Protecao Social Basica
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social -  FNAS
                                                            
                            
                                Credor:
                                THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS 
OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E 
CONTRATO. (MOBI LIKE - PLACA: PMZ- 7D46)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        26/12/2024
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 291.818,40
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.01.026
                                                            Data:
                                                                                                                            01/10/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 6.622,68
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 5857  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    01/10/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 6.622,68
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.06.005  |  Data:
                                                                                                                        06/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
                                                             |  Valor: R$ 6.622,68
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:    4.380-X CONTA:        18.368-7