Emitida:
10/09/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 1.390,98
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Educacao 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    EDUCACAO
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ENSINO FUNDAMENTAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Material de Consumo
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    GENEROS ALIMENTACAO
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
                                                            
                            
                                Credor:
                                MARIA DO SOCORRO BENTO DOS SANTOS
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE 
SANTANA DO CARIRI-CE.
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        15/05/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 559.810,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.23.005
                                                            Data:
                                                                                                                            23/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.390,98
                                                        
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            Notas Fiscais: 
                                                                                                                            Numero: 1615959  | 
                                                                    Data:
                                                                                                                                    23/09/2025
                                                                                                                                 |  Valor: R$ 1.390,98
                                                                                                                    
                                                     
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.01.035  |  Data:
                                                                                                                        01/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: MARIA DO SOCORRO BENTO DOS SANTOS
                                                             |  Valor: R$ 1.390,98
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:         13924-6