Emitida:
02/10/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 300,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Diarias - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude 
                                                            
                            
                                Credor:
                                FABIO AMARO DA SILVA
                            
                            
                                Especificação:
                                Ordinário
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA RETIRAR 
FÓRMULAS APLV, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EM FORTALEZA-CE,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE 
SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0210001/2025 GOV.
 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.02.007
                                                            Data:
                                                                                                                            02/10/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 300,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.03.032  |  Data:
                                                                                                                        03/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: FABIO AMARO DA SILVA
                                                             |  Valor: R$ 300,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        14.361-8