PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.106


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.216
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.798,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.019  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.798,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.189
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 146,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.064  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 146,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.191
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 3.570,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.056  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.570,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.253
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.088  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.30.256
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 3.254,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.083  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.254,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7