Emitida:
01/09/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 20.192,53
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Saude 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    SAUDE
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ATENCAO BASICA
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
                                                            
                            
                                Credor:
                                FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                     REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DO COMPONENTE DE QUALIDADE SAUDE. 
 
 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.30.354
                                                            Data:
                                                                                                                            30/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 9.041,62
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.16.008  |  Data:
                                                                                                                        16/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                                                             |  Valor: R$ 9.041,62
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.316-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.30.355
                                                            Data:
                                                                                                                            30/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 6.544,20
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.16.009  |  Data:
                                                                                                                        16/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                                                             |  Valor: R$ 6.544,20
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.316-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P09.30.356
                                                            Data:
                                                                                                                            30/09/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.937,49
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.16.010  |  Data:
                                                                                                                        16/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                                                             |  Valor: R$ 1.937,49
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.316-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.16.011  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                                                             |  Valor: R$ 2.023,39
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.316-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
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                                                              | 
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                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.16.012  |  Data:
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                                                                                                                         |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
                                                             |  Valor: R$ 645,83
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        19.316-X