PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.171


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Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 20.192,53
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AO INCENTIVO ADICIONAL DO COMPONENTE DE QUALIDADE SAUDE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.354
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 9.041,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.008  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 9.041,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.355
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 6.544,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.009  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.544,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.356
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 1.937,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.010  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.937,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.357
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 2.023,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.011  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.023,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.358
Data: 30/09/2025  |  Valor: R$ 645,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012  |  Data: 16/10/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 645,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X