Emitida:
04/09/2025
                            
                            
                                Valor:
R$ 4.000,00
                            
                            
                                Unidade gestora:
                                                                    Secretaria de Assistencia Social 
                                                            
                            
                                Função:
                                                                    ASSISTENCIA SOCIAL
                                                            
                            
                                Sub-função:
                                                                    ADMINISTRACAO GERAL
                                                            
                            
                                Projeto/atividade:
                                                                    Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
                                                            
                         
                        
                            
                                Elemento:
                                                                    Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
                                                            
                            
                                Tipo de gasto:
                                                                    LOCACAO DE IMOVEIS
                                                            
                            
                                Fonte de recurso:
                                                                    Recursos nao vinculados de Impostos
                                                            
                            
                                Credor:
                                JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
                            
                            
                                Especificação:
                                Global
                            
                         
                        
                            
                                Descrição:
                                                                    REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA BRINQUEDOCRECHE E AO FUNCIONAMENTO DE 
SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS A PRIMEIRA INFANCIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO. 
                                                            
                         
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    Contrato
                                    
                                                                                    
                                                
                                                
                                                    Data:
                                                                                                        04/09/2025
                                                                                                    
                                                
                                                    Valor:
                                                    R$ 12.000,00
                                                
                                             
                                                                             
                                 
                              
                         
                        
                            
                                                                                                                                                
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P10.06.009
                                                            Data:
                                                                                                                            06/10/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.000,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P10.21.020  |  Data:
                                                                                                                        21/10/2025
                                                                                                                         |  Credor: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
                                                             |  Valor: R$ 1.000,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X
                                                        
                                                     
                                                 
                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                    Liquidações
                                    
                                                   
                                                        
                                                            P11.03.004
                                                            Data:
                                                                                                                            03/11/2025
                                                              | 
                                                            Valor: R$ 1.000,00
                                                        
                                                     
                                                    
                                               
                                                                                                
                                                        
                                                            Notas de Pagamentos: 
                                                            Numero: P11.03.041  |  Data:
                                                                                                                        03/11/2025
                                                                                                                         |  Credor: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO
                                                             |  Valor: R$ 1.000,00
                                                             |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA:     4380-X CONTA:        15.962-X